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沈阳市辽中区机构编制委员会办公室部门决算(2017年)
发布时间:18-05-17    来源:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沈阳市辽中区机构编制委员会办公室部门决算

2017年)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

第一部分    沈阳市辽中区机构编制委员会办公室概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    沈阳市辽中区机构编制委员会办公室2017年部门决算公开表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    沈阳市辽中区机构编制委员会办公室2017年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 沈阳市辽中区机构编制委员会办公室概况

 

一、主要职责

(一)在区委、区政府和区机构编制委员会领导下,负责全区党委,人大、政府、政协、法院、检察院机关,各民主党派、群众团体机关,乡镇机关及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

(二)贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策、法律法规,拟定全区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施,指导、协调全区行政管理体制和机构改革、机构编制管理工作。

(三)负责全区机关和事业单位机构编制总量管理和实名制管理,拟定全区机关行政编制分配方案和全区事业单位编制总量控制方案。

(四)按管理权限,负责全区机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数的审核,并及时提报机构编制委员会审议后,按规定程序履行审批;负责区级议事协调机构日常管理,协调区政府各部门之间及其与乡镇政府之间的职责分工。

(五)按照管理权限,负责区属事业单位机构设置、职责配置、人员编制、编制结构、领导职数、经费渠道等事项的审核,并及时提报机构编制委员会审议后,按规定程序履行审批。

(六)监督检查全区行政管理体制和机构改革方案以及机构编制的执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(七)建立和完善全区事业单位法人登记制度,依法对区属事业单位进行登记管理。

(八)会同有关部门负责全区行政审批制度改革工作,参与全区开元棋牌改牌器下载工作。

(九)承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项

二、部门预算单位构成

1.    沈阳市辽中区机构编制委员会办公室本级


第二部分 沈阳市辽中区机构编制委员会办公室      部门决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件1-1

2017年度收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

   

行次

金额

   

行次

金额

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

77.89

一、一般公共服务支出

18

68.07

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

20

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

21

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

22

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

23

 

六、其他收入

7

 

七、医疗卫生和计划生育支出

24

3.65

 

8

 

八、资源勘探信息等支出

25

1.01

 

 

 

九、住房保障支出

 

5.15

 

9

 

十、粮油物资储备支出

26

0.01

本年收入合计

10

77.89

本年支出合计

27

77.89

用事业基金弥补收支差额

11

 

结余分配

28

 

年初结转和结余

12

 

  其中:提取职工福利基金

29

 

  其中:项目支出结转和结余

13

 

        转入事业基金

30

 

 

14

 

年末结转和结余

31

 

 

15

 

  其中:项目支出结转和结余

32

 

 

16

 

 

33

 

总计

17

77.89

总计

34

77.89

                   

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件1-2

2017年度收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

77.89

77.89

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

68.07

68.07

 

 

 

 

 

201

31

 

党委办公厅及相关机构事务

68.07

68.07

 

 

 

 

 

201

31

01

行政运行

59.63

59.63

 

 

 

 

 

201

31

02

一般行政管理事务

8.44

8.44

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

3.65

3.65

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

3.65

3.65

 

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

3.65

3.65

 

 

 

 

 

215

 

 

资源勘探信息等支出

1.01

1.01

 

 

 

 

 

215

06

 

安全生产监管

1.01

1.01

 

 

 

 

 

215

06

99

其他安全生产监管支出

1.01

1.01

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

5.15

5.15

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

5.15

5.15

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

5.15

5.15

 

 

 

 

 

222

 

 

粮油物资储备支出

0.01

0.01

 

 

 

 

 

222

05

 

重要商品储备

0.01

0.01

 

 

 

 

 

222

05

03

肉类储备

0.01

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

附件1-3

2017年度支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

                  金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

77.89

68.43

9.46

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

68.07

59.63

8.44

 

 

 

201

31

 

党委办公厅及相关机构事务

68.07

59.63

8.44

 

 

 

201

31

01

行政运行

59.63

59.63

 

 

 

 

201

31

02

一般行政管理事务

8.44

 

8.44

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

3.65

3.65

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

3.65

3.65

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

3.65

3.65

 

 

 

 

215

 

 

资源勘探信息等支出

1.01

 

1.01

 

 

 

215

06

 

安全生产监管

1.01

 

1.01

 

 

 

215

06

99

其他安全生产监管支出

1.01

 

1.01

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

5.15

5.15

 

 

 

 

221

02

 

住房保障支出

5.15

5.15

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

5.15

5.15

 

 

 

 

222

 

 

粮油物资储备支出

0.01

 

0.01

 

 

 

222

05

 

重要商品储备

0.01

 

0.01

 

 

 

222

05

03

肉类储备

0.01

 

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

附件1-4

2017年度财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

77.89

一、一般公共服务支出

15

68.07

68.07

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、医疗卫生和计划生育支出

21

3.65

3.65

 

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

22

1.01

1.01

 

 

 

 

九、住房保障支出

23

5.15

5.15

 

 

8

 

十、粮油物资储备支出

24

0.01

0.01

 

本年收入合计

9

77.89

本年支出合计

25

77.89

77.89

 

年初结转和结余

10

 

年末结转和结余

26

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

11

 

 

27

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

12

 

 

28

 

 

 

合计

14

77.89

合计

29

77.89

77.89

 

                           

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件1-5

2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

 

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目  支出

合计

基本
支出

项目  支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

 

 

 

77.89

68.43

9.46

77.89

68.43

9.46

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

 

 

 

68.07

59.63

8.44

68.07

59.63

8.44

 

 

 

 

 

201

31

 

党委办公厅及相关机构事务

 

 

 

68.07

59.63

8.44

68.07

59.63

8.44

 

 

 

 

 

201

31

01

行政运行

 

 

 

59.63

59.63

 

59.63

59.63

 

 

 

 

 

 

201

31

02

一般行政管理事务

 

 

 

8.44

 

8.44

8.44

 

8.44

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

3.65

3.65

 

3.65

3.65

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

 

 

 

3.65

3.65

 

3.65

3.65

 

 

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

 

 

 

3.65

3.65

 

3.65

3.65

 

 

 

 

 

 

215

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

1.01

 

1.01

1.01

 

1.01

 

 

 

 

 

215

06

 

安全生产监管

 

 

 

1.01

 

1.01

1.01

 

1.01

 

 

 

 

 

215

06

99

其他安全生产监管支出

 

 

 

1.01

 

1.01

1.01

 

1.01

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

 

 

 

5.15

5.15

 

5.15

5.15

 

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

 

 

 

5.15

5.15

 

5.15

5.15

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

 

 

 

5.15

5.15

 

5.15

5.15

 

 

 

 

 

 

222

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

0.01

 

0.01

0.01

 

0.01

 

 

 

 

 

222

05

 

重要商品储备

 

 

 

0.01

 

0.01

0.01

 

0.01

 

 

 

 

 

222

05

03

肉类储备

 

 

 

0.01

 

0.01

0.01

 

0.01

 

 

 

 

 

                                                             

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

附件1-6

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

部门:

 

 

 

金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

 

经济分类科目编码

科目名称

公用经费

栏次

1

2

3

合计

68.43

59.38

9.05

301

()工资福利支出

 

45.35

 

30101

基本工资

 

22.54

 

30102

津贴补贴

 

17.33

 

30103

奖金

 

1.81

 

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

 

3.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

(二)商品和服务支出

 

 

 

30201

办公费

 

 

1.34

30202

印刷费

 

 

0.5

30207

邮电费

 

 

0.45

30211

差旅费

 

 

0.69

30213

维修(护)费

 

 

0.5

30216

培训费

 

 

0.07

30228

工会经费

 

 

0.1

30239

其他交通费用

 

 

5.39

 

 

 

 

 

303

(三)对个人和家庭补助支出

 

14.03

 

30302

退休费

 

8.58

 

30311

住房公积金

 

5.15

 

30312

采暖补贴

 

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

附件1-7

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

 

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目  支出

合计

基本
支出

项目  支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件1-8

2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余  分配

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目  支出

合计

基本
支出

项目  支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

 

 

附件1-9

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

公开09

部门名称:

 

单位:万元

   

2016年决算数

2017年决算数

   

1.12

0

1、因公出国(境)费

0

0

2、公务接待费

0

0

3、公务用车购置及运行费

1.12

0

其中: 1)公务用车运行维护费

1.12

0

      2)公务用车购置

0

0

注:本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


 

第三部分 沈阳市辽中区机构编制委员会办公室2017年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计77.89万元,包括:

1.财政拨款收入77.89万元,其中:一般公共预算财政拨款收入77.89万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

沈阳市辽中区机构编制委员会2017年收入77.90万元,2016年收入66.18万元,比2016年收入增加11.72万元,主要是由于全区编制检查核定费用增加。

(二)支出总计77.89万元,包括:

1.基本支出68.43万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出45.35万元,对个人和家庭的补助支出14.03万元,商品和服务支出9.05万元。

2.项目支出9.46万元,主要包括维护费、印刷费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

沈阳市辽中区机构编制委员会2017年支出77.90万元,2016年支出66.18万元,比2016年支出增加11.72万元,主要是由于全区编制检查核定费用增加。

(三)年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映沈阳市辽中区机构编制委员会办公室2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出77.89万元,其中:基本支出68.43万元,项目支出9.46万元。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出77.89万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出68.07万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出0万元,医疗卫生支出3.65万元,农林水事务支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探电力信息等事务支出1.01万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房保障支出5.15万元,其他支出0万元。

1.一般公共服务支出68.07万元,包括:

1)行政运行59.63万元,主要是工资福利、工作经费等支出。

2)一般行政管理事务9.46万元,主要是维修费、印刷费等支出。

3)预算改革业务0万元。

4)财政国库业务0万元。

5)信息化建设0万元。

6)事业运行0万元。

7)其他财政事务支出0万元。

8)其他一般公共服务支出0万元。

2.科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出0万元。

1)归口管理的行政单位离退休0万元。

2)事业单位离退休0万元。

4.医疗卫生支出3.65万元,包括:

1)行政单位医疗3.65万元,主要医疗保险等支出。

2)事业单位医疗0万元。

3)其他医疗卫生支出0万元。

5.农林水事务支出0万元。

6.交通运输支出0万元。

7.资源勘探电力信息等事务支出0万元,。

8.商业服务业等事务支出0万元。

1)其他商业流通事务支出0万元。

2)其他涉外发展服务支出0万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元。

10.住房保障支出5.15万元,包括:

住房公积金5.15万元,主要是住房保障等支出。

11.其他支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少(多)支出0万元。比2016年决算减少1.12万元,下降100%,主要是公车改革车辆统筹调剂等原因。

1.因公出国(境)费0万元,2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费0万元,2017年公务接待累计0批次,0人。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年辽中区机构编制委员会办公室机关运行经费支出9.05万元,比2016年增加0.7万元,增长7%,主要原因是办公设备维护费等支出。

2.政府采购支出情况。

    2017年辽中区机构编制委员会办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有情况。

截至20171231日,辽中区机构编制委员会办公室共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,辽中区机构编制委员会办公室组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个,涉及资金9.46万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是缺乏科学的预算绩效管理体系指标;二是预算透明度还不完善。下一步将采取以下措施加以改进:一是进一步完善绩效评估工作制度;二是加强培训、提高业务水平。

 

 

 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。